2022年度泉州市丰泽区高新产业园区服务中心部门预算
2022-01-30 17:40 阅读人数:1

 

 

2022年度泉州市丰泽区

高新产业园区服务中心  部门预算

 

 

 

 

编制日期:2022年1月30日

 

 

 

目录

 

第一部分部门概况…………………………………4

一、部门主要职责…………………………………5

二、部门预算单位构成……………………………5

三、部门主要工作任务……………………………6

第二部分2022年度部门预算表………………………9

一、收支预算总表…………………………………10

二、收入预算总表…………………………………11

三、支出预算总表…………………………………12

四、财政拨款收支预算总表………………………13

五、一般公共预算拨款支出预算表………………14

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………15

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………16

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………17

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……21

十一、部门专项资金管理清单目录………………22

第三部分2022年度部门预算情况说明…………23

一、预算收支总体情况…………………………24

二、一般公共预算拨款支出情况…………………24

三、政府性基金预算拨款支出情况………………24

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………24

五、财政拨款预算基本支出情况…………………25

六、一般公共预算“三公”经费支出情况25七、预算绩效目标情况……………………………26

八、其他重要事项说明……………………………28

第四部分名词解释…………………………………29

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

 


一、部门主要职责

泉州市丰泽区高新产业园区服务中心的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关高新技术产业的方针政策;制订园区总体规划和产业发展规划,报区委、区政府研究决定后组织实施。

(二)制订园区招商引资和投资办法,报区委、区政府研究决定后组织实施。对申请入驻的项目及企业进行初步评估、审查、审核并办理审批手续。

(三)制订园区科技创新和体制创新的政策和措施,报区委、区政府研究决定后组织实施。重点推进数字对讲机等高新技术产业的形成和发展。

(四)负责办理入驻企业动建投产所需的相关手续,对入园企业建设项目进行检查监督,跟踪落实。

(五)研究制定并组织实施园区相关管理制度,负责入园企业日常运营的服务与管理工作,统筹协调并帮助企业解决运行过程中的重大问题,指导企业执行国家产产业政策,开展经济技术合作和交流等,服务推动园区相关企业与央企、外企“三维”对接,为企业发展提供服务保障。

(六)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泉州市丰泽区高新产业园区服务中心包括1个单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

在职人数

泉州市丰泽区高新产业园区服务中心

财政拨款

4

 

三、部门主要工作任务

2022年,我单位主要任务是:为扶持和优先发展高新技术产业,构筑加快发展高新技术产业服务平台,丰泽区政府在区高新产业园区投资建设区高新技术企业孵化基地(即海西电子信息产业育成基地,下简称育成基地),专门成立了孵化基地建设领导小组,将整个育成基地作为“数字通信产业化基地”来建设。

作为市、区两级的重点项目,为进一步优化育成基地资源,更好地推动数字通信产业的发展,自2015年7月1日起由区高新产业园区服务中心(原区高新产业园区管理委员会,下简称园区服务中心)统一负责育成基地的运营、招商和管理工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)、招商选资方面

结合企业的租赁期限,对一些效益较差、税收少、与育成基地产业定位不相符合的企业进行整合,优化育成基地的发展载体空间;重点引进知识产权创新、数字通信、数字安防、物联网运用等关联企业,以提升企业的整体发展水平和带动其它中小企业的协同发展。

目前,已对接园区运营商中知立德知识产权服务(泉州)有限公司举办招商对接会1场,正加快完善中国(泉州)知识产权保护中心揭牌仪式暨招商签约仪式活动筹备方案、招商宣传片和宣传手册,确保完成6家及以上优质知识产权服务与运营机构招商入驻签约,2家以上科技类企业签约入驻。

目前知创园在谈项目9个,预计总投资15.6亿元。将对接市相关部门完善共建福建中关村新基建创新中心合作协议细节,加速推进知创园实验室提升及平台建设等重点项目。充分发挥中关村硬创空间检验检测优势,对现有的3个实验室进行设备升级,聘请有资质的第三方工作团队,在进行市场调研和可行性研究的情况下,计划新建1-2个实验平台,增加检测内容,提升检测能力。拟联合运营商中知立德,前往北京或广东开展招商考察工作,争取引进一批国内知名的知识产权机构。

(二)、产业培植方面

鼓励优质企业以生产需求为主导,充分利用省内外教育科研资源,建立产学研战略合作关系;鼓励科立讯通信、环宇通信息、奇诺电子等龙头企业加强科技成果产业化示范,以加快推进育成基地数字通信产业的发展。

结合知创产业园的产业发展方向,配合市、区相关部门引进与其相关的产业企业入驻育成基地,加快推进知识产权集聚发展区建设,形成产业聚集效应。按照《丰泽区建设知识产权服务业集聚发展区实施方案》,打造泉州知识产权创新港。

(三)、疫情防控工作

根据区政府的统一部署,继续加强育成基地疫情防控常态化工作,走访企业,了解企业困难,多方协调,帮助企业把好疫情防控关口。

(四)、政策扶持方面

宣传7月份将出台《丰泽区推进知识产权服务业集聚发展区建设实施意见》的扶持政策。将加紧对接市市场监管局、市财政局、区直有关部门就《泉州市知识产权创新产业园招商奖励规定》初稿持续进行研讨完善,重点考量从“退城入园”方面完善该政策,尽快出台具有产业特色的招商政策。

(五)、重点项目方面

1.推动园区氛围提升。打造特色核心区。深入推进育成基地周边核心区域商业、生活设施布局、规划,整合周边商业配套,策划生成育成基地智造大街、华侨大学周边商圈华侨城、学生街等改造项目,提升基础设施,引人流、聚人气。加快推进联合办公空间改造项目建设,完善泉州知创产业园(育成基地)氛围提升工程设计方案,打造办公联合3.0版。

2.推进侨泽园建设。持续跟进施工进度,确保2022年一季度完成侨泽园一期工程。

3.推进知创大厦项目规划建设。推进文物考古、土壤污染调查等工作,做好该宗土地招拍挂相关准备工作,由业主单位城建集团做好参与土地竞拍、资金筹措、落实项目建设等工作。

(六)、做好安全生产工作

根据区委区政府相关文件精神,继续加强园区安全生产和消防工作大排查大整治工作;鼓励入驻企业自行组织员工进行消防安全演练。


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2022年度部门预算表


一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

48.52 

一、一般公共服务支出

40.71

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

4.3

九、其他收入

 

九、卫生健康支出

3.51

十、上年结转结余

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

收入合计

48.52 

支出合计

48.52 


二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011350

事业运行

40.71 

40.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.3

4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.51

3.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

 

 

 

 

 

 

2011350

事业运行

40.71 

40.71 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.3 

4.3 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.51 

3.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

48.52 

一、一般公共服务支出

40.71 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4.3

 

 

九、卫生健康支出

3.51

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

收入合计

48.52 

支出合计

48.52 


五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 2011350

 事业运行

 40.71

 40.71

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 4.3

 4.3

 

 2101102

 事业单位医疗

 3.51

 3.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

 

301

工资福利支出

44.52 

302

商品和服务支出

4 

303

对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 


九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

48.52 

48.52

 

301

工资福利支出

44.52 

44.52

 

30101

基本工资

14.23 

14.23

 

30102

津贴补贴

2.77 

2.77

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

6.21 

6.21

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.3 

4.3

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

3.51 

3.51

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.53 

0.53

 

30113

住房公积金

4.02 

4.02

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

8.95 

8.95

 

302

商品和服务支出

4 

4

 

30201

办公费

0.1 

0.1

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

0.48 

0.48

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

2.52 

2.52

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.9 

0.9

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30311

代缴社会保险费

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

30702

国外债务付息

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

309

资本性支出(基本建设)

 

 

 

30901

房屋建筑物购建

 

 

 

30902

办公设备购置

 

 

 

30903

专用设备购置

 

 

 

30905

基础设施建设

 

 

 

30906

大型修缮

 

 

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30908

物资储备

 

 

 

30913

公务用车购置

 

 

 

30919

其他交通工具购置

 

 

 

30921

文物和陈列品购置

 

 

 

30922

无形资产购置

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

 

 

 

31022

无形资产购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

311

对企业补助(基本建设)

 

 

 

31101

资本金注入

 

 

 

31199

其他对企业补助

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

资本金注入

 

 

 

31203

政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

费用补贴

 

 

 

31205

利息补贴

 

 

 

31299

其他对企业补助

 

 

 

313

对社会保障基金补助

 

 

 

31302

对社会保险基金补助

 

 

 

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

31304

    对机关事业单位职业年金的补助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39909

经常性赠与

 

 

 

39910

资本性赠与

 

 

 

39999

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 0

1、因公出国(境)费用

 0

2、公务接待费

 0

3、公务用车购置及运行费

 0

其中:(1)公务用车购置费

 0

          2)公务用车运行费

 0

.

备注:部门2022年度没有一般公共预算安排的三公经费支出

 

 

 

 

 


十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2022年度部门预算情况说明

 


一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,泉州市丰泽区高新产业园区服务中心部门收入预算为48.52万元,比上年减少1565.74万元,主要原因是人员变动、公用经费及项目支出减少其中:一般公共预算拨款收入48.52万元。

相应安排支出预算48.52万元,比上年减少1565.74万元,主要原因是人员变动、公用经费及项目支出减少其中:基本支出48.52万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出48.52万元,比上年减少4.54万元,降低8.56%主要原因是人员变动、公用经费减少,主要支出项目包括:

(一)2011350-事业运行40.71万元。主要用于保障单位运行及人员公用经费支出

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.3万元。主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出

(三)2101102-事业单位医疗3.51万元。主要用于本单位在职人员的基本医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出48.52万元,其中:

(一)人员经费44.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

本单位2022年度没有因公出国(境)经费,与上年持平。

(二)公务接待费

本单位2021年度没有公务接待费,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

本单位2021年度没有公务用车购置及运行费,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

万元。

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门2022年度安排项目支出。

2. 部门整体支出绩效目标

部门(单位)名称

泉州市丰泽区高新产业园区服务中心

部门预算编码

224001

 

年度
预算
安排
(万元)

        资金总额

48.52

 

  项目支出

0

 

  基本支出

48.52

 

年度
总体
目标

1、高新产业园区服务中心日常办公正常运行;                                 2、对入驻育成基地的企业进行监督、管理;                                    3、为企业发展提供服务。

 

年度
履职
目标

部门职能

年度目标任务

支出项目名称

预算金额(万元)

 

1、参与制订育成基地总体规划和产业发展规划,做好招商引资、运营、管理工作;2、引导企业推进管理创新和制度创新,鼓励企业执行国家产业政策、开展经济技术合作与交流等,促使企业做大做强;3、制定育成基地的相关制度,加强政策宣讲、平安建设等工作,统筹帮助企业解决运行过程中的问题和困难。

保证人员经费正常发放、保障机构正常运转

人员保障经费

44.52

 

保证完成日常工作

公用经费

4

 






一级指标

二级指标

三级指标

目标值

 

产出指标

时效指标

安全生产消防演练

6月

成本指标

基本支出预算支出数

≤44.52万元

数量指标

活动开展数

≥6.00场

走访企业数

≥58.00户

招商项目完成数

≥1.00个

效益指标

经济效益指标

入驻企业税收增长率

≥10.00%

社会效益指标

园区2022年增加就业岗位数

≥125.00人

满意度指标

服务对象满意度指标

企业对园区服务满意度

≥95.00%

服务对象对园区环境整治满意度

≥95.00%

服务对象对园区平安建设满意度

≥95.00%

   

 3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

 

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2022年,本单位部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费

(二)政府采购情况

2022年,本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202212月31日,部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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